ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2569
*ปรับตาม มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (เป้าหมายภาพรวม)
รายจ่ายงบประจำ
รายจ่ายงบลงทุน(งบลงทุน+ค่าเช่ารถ)
สรุปผลการเบิกจ่าย(แบบสะสม)
| รายการ | สนง.จัดสรร |
Q1 |
ร้อยละ |
Q2 |
ร้อยละ |
Q3 |
ร้อยละ |
Q4 |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายการทั้งหมด | 3,717,538.00 |
33,692.10 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,683,845.90 |
| - งบกลางสำนักงาน | 2,543,800.00 |
5,195.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,538,605.00 |
| - งบค่าสาธารณูปโภค | 300,200.00 |
5,967.10 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
294,232.90 |
| - งบโครงการ(งบกลาง) | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| - งบโครงการ | 250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250,000.00 |
| - งบอื่นๆ | 333,180.00 |
22,530.00 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310,650.00 |
| - งบเช่ารถยนต์ | 290,358.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
290,358.00 |
| - งบลงทุน | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
งบบริหารจัดการสำนักงาน
ภาพรวมสำนักงาน(งบกลาง+สาธารณูปโภค)
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำแนกตามรายการ
งบรายการ/โครงการที่ได้รับจัดสรร
ภาพรวมงบรายการ/โครงการที่ได้รับจัดสรร
รายการ/โครงการที่ได้รับจัดสรร จำแนกรายการ
โครงการสนับสนุนคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ ปี 2568
สรุปการเบิกจ่ายรายโครงการ(แบบสะสม)
| โครงการ | สนง.จัดสรร |
Q1 |
ร้อยละ |
Q2 |
ร้อยละ |
Q3 |
ร้อยละ |
Q4 |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายการทั้งหมด | 250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250,000.00 |
| - โครงการสนับสนุนคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ ปี 2568 | 250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250,000.00 |