สารสนเทศงบประมาณ

ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

*ปรับตาม มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (เป้าหมายภาพรวม)

รายจ่ายงบประจำ

รายจ่ายงบลงทุน(งบลงทุน+ค่าเช่ารถ)

สรุปผลการเบิกจ่าย(แบบสะสม)

รายการ
สนง.จัดสรร
คงเหลือ
รายการทั้งหมด
3,717,538.00
3,683,845.90
- งบกลางสำนักงาน
2,543,800.00
2,538,605.00
- งบค่าสาธารณูปโภค
300,200.00
294,232.90
- งบโครงการ(งบกลาง)
0.00
0.00
- งบโครงการ
250,000.00
250,000.00
- งบอื่นๆ
333,180.00
310,650.00
- งบเช่ารถยนต์
290,358.00
290,358.00
- งบลงทุน
0.00
0.00

งบบริหารจัดการสำนักงาน

ภาพรวมสำนักงาน(งบกลาง+สาธารณูปโภค)

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำแนกตามรายการ

งบรายการ/โครงการที่ได้รับจัดสรร

ภาพรวมงบรายการ/โครงการที่ได้รับจัดสรร

รายการ/โครงการที่ได้รับจัดสรร จำแนกรายการ

โครงการสนับสนุนคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ ปี 2568

สรุปการเบิกจ่ายรายโครงการ(แบบสะสม)

โครงการ
สนง.จัดสรร
คงเหลือ
รายการทั้งหมด
250,000.00
250,000.00
- โครงการสนับสนุนคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ ปี 2568
250,000.00
250,000.00